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上饒縣審計局2017年度部門決算

來源:審計局 發布時間:2018-09-26 【字體:

第一部分  縣審計局部門概況

一、部門主要職能

上饒縣審計局是主管審計工作的縣政府直屬機構,主要職責是:

(一)貫徹執行審計工作方針、政策和法律、法規;制定審計規章制度并監督執行情況。

(二)向縣政府、市審計局報告和向縣政府有關部門通報審計情況,提出制定和完善有關的政策法規、宏觀調控措施的建議。

(三)依據《中華人民共和國審計法》的規定,進行下列審計:

1、縣級財政預算執行情況和其他財務收支。

2、縣直各部門、事業單位及其下屬單位的財務收支。

3、鄉(鎮)政府預算的執行情況行決算。

4、縣屬國有企業和國有控股企業的財務收支及資金產、負債、損益情況。

5、縣屬國有金融機構的資產、負債和損益情況,以及非銀行金融機構的財務收支及資產、負債、損益狀況。

6、縣政府部門管理的受縣政府委托由社會團體管理的社會保障基金、環境保護資金、社會捐贈資金及其他有關基金、資金的財務收支。

7、國際組織和外國政府援助、貸款項目的財務收支。

8、國家、省、市建設項目和縣重點技術改造項目。

9、上級審計機關授權的中央、省駐縣部門及其企業、事業單位財務收支。

10、其他法律法規規定應由縣審計局進行的審計。

(四)向縣長提交縣級預算執行情況的審計結果報告;受縣政府委托向縣人大常委會提出縣級預算執行情況和其他收支審計工作報告。

(五)組織實施對貫徹執行財經方針政策和宏觀調控措施情況的行業審計、專項審計和審計調查;組織實施對黨政領導干部和國有企業及其國有控股企業的法定代表人進行任期經濟責任審計;

(六)指導和監督內部審計;監督社會組織的審計業務質量。

(七)承辦縣政府和上級審計機關交辦其他工作。

二、工作任務

(一)按照年度審計項目計劃,加大審計監督的力度,提高審計工作水平。重點抓好民生資金審計工作,不斷加大對涉農投資項目的審計力度,努力提高投資項目資金的使用效益,為上饒縣經濟又好又快發展做出貢獻。

(二)積極做好縣委、縣政府及上級審計機關交辦的各項任務。在上級審計部門的指導下,圍繞縣委、縣政府的中心工作,突出對關系群眾切身利益的專項資金的審計監督,提高資金的使用安全性、效益性,促進政府關注民生的政策和措施落實到位。

(三)穩步實施領導干部經濟責任審計。認真落實《黨政主要領導干部和國有企業領導人員經濟責任審計規定》及其《實施細則》,大力推進經濟責任審計工作,積極配合縣委組織部門的委托,加強對權力的監督和制約,以推進黨風廉政建設為目標,進一步開展離任審計,擴大任中審計比例,健全審計評價指標體系,完善審計結果運用制度,提升經濟責任審計工作水平。

(四)抓好政府投資審計項目。重點監督建設成本的真實性、資金使用的合規性、建設項目的效益性,嚴肅查處損失浪費、高估冒算、擠占挪用等違法亂紀行為,提高財政資金使用效益。

(五)嚴格落實中央八項規定精神,切實加強廉潔自律工作。按照縣委、縣政府和上級審計部門的部署,圍繞服務本地經濟發展這個中心任務,結合本局實際情況,樹立科學審計理念,認真履行審計職責,促進我縣經濟社會有效發展。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共  1 個,包括:

本部門2018年年末編制人數 13 人,其中行政編制 12 人,事業編制  1 人;

第二部分  2017年度部門決算


上饒縣審計局2017年度部門決算


第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計557.5137萬元,其中年初結轉和結余 0 萬元,本年收入合計 557.5137萬元,較2016年增加170.1914萬元,增長30%,主要原因是:調進人員等。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入5575137萬元,占 100%;事業收入  0萬元;經營收入  0 萬元;其他收入  0 萬元。  

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計 557.5137萬元,其中本年支出合計 557.5137萬元,較2016年增加170.1914  萬元,增長30 %,主要原因是:調進人員等。本年支出的具體構成為:基本支出 330.4337萬元,占 59 %;項目支出227.08萬元,占 41 %;經營支出  0 萬元;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出) 0萬元。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數為557.5137萬元,決算數為557.5137萬元,完成年初預算的 100 %。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為557.5137萬元,決算數為557.5137萬元,完成年初預算的100 %。

(二)公共安全支出年初預算數為  0 萬元,決算數為 0 萬元。

    四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出 557.5137萬元,其中:

(一)工資福利支出 290.2031萬元,較2016年增加157.4364萬元,增長54  %,主要原因是:發放了綜治先進獎、文明單位優秀獎、計生先進單位獎、節能優秀獎等。

(二)商品和服務支出17.9405萬元,較2016年增加1.0911萬元,增加 6 %,主要原因是:人員增加,電費、水費增加等。

(三)對個人和家庭補助支出 0.5376萬元。

(四)其他資本性支出 21.7525萬元。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 8 萬元,決算數為3.5425萬元,完成預算的 99 %,決算數較2016年減少 4.4575萬元,下降 56 %,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為  0萬元,決算數為  0萬元,決算數較2016年持平。

(二)公務接待費支出年初預算數為 8萬元,決算數為3.5425 萬元,完成預算的44 %,決算數較2016年基本持平。

(三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置年初預算數為 0萬元,決算數為0萬元,決算數較2016年持平;公務用車運行維護費支出年初預算數為 0萬元,決算數為 0萬元,完成預算的0 %,決算數較2016年減少 0萬元,下降0 %。主要原因是:控制公務用車支出。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2017年度機關運行經費支出  0萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致),較2016年減少 0萬元,下降0 %,主要原因是:嚴格按照八項規定要求,節約開支。

七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額 0萬元,本部門納入2017年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2017年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。)

八、預算績效情況說明

        無預算績效

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明,可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

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